| 索引号 : | 000014349/2026-01835 | 是否有效 | |
| 发布机构 | 西藏自治区自然资源厅 | 成文日期 | 2026-09-10 11:09 |
| 发文字号 | 主题分类 |
目 录
第一部分 西藏自治区自然资源厅机关概况
一、西藏自治区自然资源厅机关构成
二、西藏自治区自然资源厅机关职责和机构设置
第二部分 西藏自治区自然资源厅机关2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 西藏自治区自然资源厅机关2025年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2025年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区自然资源厅机关概况
一、西藏自治区自然资源厅机关构成
纳入西藏自治区自然资源厅机关2025年度部门决算编制范围的单位部门:
西藏自治区自然资源厅厅机关(含信息中心、后勤服务中心)。
二、西藏自治区自然资源厅机关部门职责和机构设置
(一)部门职责
自治区自然资源厅机关贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对自然资源工作的统一领导。主要职责是:
(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
(2)负责自然资源调查监测评价。
(3)负责自然资源统一确权登记工作。
(4)负责自然资源资产有偿使用工作。
(5)负责自然资源的合理开发与利用。
(6)负责建立空间规划体系并组织实施。
(7)负责统筹国土空间生态修复。
(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。
(9)负责管理地质勘查行业和地质工作。
(10)负责落实自治区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
(11)负责矿产资源管理工作。
(12)负责测绘地理信息管理工作。
(13)负责推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。
(14)查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等重大违法案件。
(15)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。
(16)统一管理和协调自治区林业和草原局。
(17)管理自治区地质矿产勘查开发局。
(18)完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置
西藏自治区自然资源厅机关2025年度预算公开包括以下内设机构数据:
西藏自治区自然资源厅机关内设12个处室,分别为办公室、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、地质勘查与矿产资源储量管理处、测绘管理处、法规和执法监督处、财务与权益处以及人事处(机关党委)。
机关后勤服务中心和自治区自然资源信息中心是独立建制事业单位,因人员编制限制,未配备专门财务人员,暂由厅财务与权益处代为核算,预决算统一纳入厅机关进行编报。
第二部分
西藏自治区自然资源厅机关2025年度部门决算表
(详见附表1-9)
第三部分
西藏自治区自然资源厅机关2025年度部门决算数据说明
一、2025年度收入支出总体情况说明
厅机关2025年度年初财政预算安排资金30,902.88万元,年中追加4,389.83万元(扣除调减后的金额),2025年度财政共计安排预算资金35,292.71万元 。以前年度财政结余结转资金4,841.85万元(扣除调减后的金额),2025年度实际可使用财政资金总计40,134.56万元。
厅机关2024年度年初财政预算安排资金27,719.18万元,年中追加23,797.86万元(扣除调减后的金额),2024年度财政共计安排预算资金51,517.05万元 。以前年度财政结余结转资金2,218.09万元(扣除调减后的金额),2024年度实际可使用财政资金总计53,735.13万元。
二、2025年度收入决算情况说明
2025年总收入35,292.71万元,其中财政拨款35,292.71万元,占总收入的100%。
三、2025年度支出决算情况说明
本年总支出39,717.99万元,其中基本支出5,482.43万元,项目支出34,235.55万元。详细比例构成情况见下图:
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年财政拨款总收入35,292.71万元,其中:社会保障和就业支出561.28万元,占财政拨款总收入1.59%;卫生健康支出244.73万元,占财政拨款总收入0.69%;资源勘探工业信息等支出198.22万元,占财政拨款总收入0.56%;自然资源海洋气象等支出28,560.33万元,占财政拨款总收入80.92%;住房保障支出334.14万元,占财政拨款总收入0.95%;灾害防治及应急管理支出26.89万元,占财政拨款总收入0.08%;其他支出5,367.13万元,占财政拨款总收入15.21%。
(二)财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款实际支出39,717.99万元。其中基本支出5,482.43万元,占总财政拨款支出的13.80%;项目支出34,235.55万元,占总财政拨款支出的86.20%。
(三)财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出39,717.99万元,主要用于以下方面:国防支出3,832.26万元,占9.65%;社会保障和就业支出561.28万元,占1.41%;卫生健康支出244.73万元,占0.62%;资源勘探工业信息等支出119.59万元,占0.30%;自然资源海洋气象等支出28,639.18万元,占72.11%;住房保障支出334.14万元,占0.84%;灾害防治及应急管理支出26.89万元,占0.07%;其他支出5,959.92万元,占15.01%。
(四)财政拨款支出决算具体情况
2025年西藏自治区自然资源厅机关财政拨款支出主要用于国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出以及灾害防治及应急管理支出,具体支出情况详见下表:
表一:财政拨款支出情况表(单位:万元)
项目 | 本年支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 |
合计 | 39,717.99 | |
203 | 国防支出 | 3,832.26 |
20306 | 国防动员 | 3,832.26 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 3,832.26 |
208 | 社会保障和就业支出 | 561.28 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 490.82 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 425.50 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.31 |
20807 | 就业补助 | 70.20 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 70.20 |
20810 | 社会福利 | 0.26 |
2081002 | 老年福利 | 0.26 |
210 | 卫生健康支出 | 244.73 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 244.73 |
2101101 | 行政单位医疗 | 202.76 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 41.97 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 119.59 |
21505 | 工业和信息产业 | 119.59 |
2150516 | 工程建设及运行维护 | 119.59 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 28,639.18 |
22001 | 自然资源事务 | 28,639.18 |
2200101 | 行政运行 | 4,342.29 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 1,113.24 |
2200103 | 机关服务 | 108.04 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 376 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 934.90 |
2200108 | 自然资源行业业务管理 | 499.85 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 4,004.53 |
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 8,834.52 |
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 6,378.24 |
2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 1,839.14 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 208.44 |
221 | 住房保障支出 | 334.14 |
22102 | 住房改革支出 | 334.14 |
2210201 | 住房公积金 | 334.14 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 26.89 |
22406 | 自然灾害防治 | 26.89 |
2240601 | 地质灾害防治 | 26.89 |
229 | 其他支出 | 5,959.92 |
22999 | 其他支出 | 5,959.92 |
2299999 | 其他支出 | 5,959.92 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、2025年西藏自治区自然资源厅机关“三公”经费实际支出165.85万元,与预算数165.85万元一致。其中公务接待支出2.04万元,占“三公”经费支出的1.23%;公务用车运行维护支出163.81万元,占“三公”经费支出的98.77%。
2、2025年西藏自治区自然资源厅机关没有发生因公出国(境)费支出。截至2025年12月31日共保有车辆22辆;2025年度共累计接待批次19次,累计接待人125人次,形成公务接待支出2.04万元。
表二:区自然资源厅机关2025年度“三公”经费支出情况表
项 目 | 预算数 | 决算数 | 备 注 |
合 计 | 165.85 | 165.85 |
|
1.因公出国(境)费(万元) | 0 | 0 |
|
其中(1)因公出国(境)团组数 | 0 | 0 |
|
(2)因公出国(境)团人数 | 0 | 0 |
|
2.公务接待费(万元) | 2.04 | 2.04 |
|
其中(1)公务接待的批次 |
| 19 |
|
(2)公务接待的人数 |
| 125 |
|
3.公务用车购置及运行经费(万元) | 163.81 | 163.81 |
|
其中(1)公务用车运行维护费(万元) | 163.81 | 163.81 |
|
(2)公务用车购置数(辆) | 0 | 0 |
|
(3)公务用车保有量(辆) | 22 | 22 |
|
六、2025年度机关运行情况说明
(一)机关运行总体情况
2025年西藏自治区自然资源厅机关(含信息中心、后勤服务中心)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的机关运行经费,合计676.42万元,较上年机关运行经费减少了8.1万元。
(二)机关运行经费预算的内容
机关运行经费是指党政机关为保障机关运行,用于购买货物(含工程)和服务的各项资金。支出目的是保障机关自身运转,为机关履行职能提供基础和支撑;保障对象是党政机关在保障机关自身运行过程中日常发生、普遍存在、具有管理共性的公务活动;受益对象是机关自身及机关工作人员。根据《机关事务管理条例》,这里所称的机关运行经费不包括人员经费。
1.主要用于“三公”经费支出的经费。
2.综合办公经费:包括保障部门运转的会议、培训、差旅、接待、因公出国(境)等部门综合工作经费,以及主要用于立法、信息公开、机要交换、信访、监督、纪检、党建、巡视、咨询、统计分析、档案、诉讼等用于部门日常事务的经费。
3.课题费经费。
4.机动经费(能明确用于提供公共产品和公共服务的部分,可不纳入)。
5.难以区分是属于机关运行经费还是公共服务经费的支出。
七、政府采购情况说明
西藏自治区自然资源厅机关2025年度非涉密项目政府采购支出总额21085.13万元。其中主要有:
1、2025年矿产资源勘查专项预算经费7,574.75万元,实际执行采购支出7,574.75万元。
2、各类保护地内矿业权退出补偿项目预算经费6,220.95万元,实际执行采购支出6,220.95万元。
3、拉萨山南经济一体化发展核心区卫星导航定位基准网建设项目预算经费2,137.92万元,实际执行采购支出2,137.92万元。
4、基础地理信息资源建设与更新工程项目预算经费3,229.21万元,实际执行采购支出3,229.21万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,西藏自治区自然资源厅机关共有车辆22辆,其中,副(部)级领导用车1辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车16辆;无单位价值100万元以上设备(不含车辆)。
九、预算绩效情况说明
2025年,我厅机关严格按照预算绩效管理的相关要求,依据事先设定的支出绩效目标,设定多项项目支出绩效目标,涵盖了自然资源调查与确权登记、自然资源行业业务管理、其他自然资源事务支出、基础测绘与地理信息监管、地质勘查与矿产资源管理、地质灾害防治等多个方面。在预算执行过程中,严格执行财政资金的使用计划,不断采取措施推进预算执行进度。围绕我厅年初工作规划和重点工作,围绕区党委、区政府的工作部署,积极履行职责,强化收支预算管理,建立健全内部控制制度,部门整体支出管理得到了提升:一是预算执行上,我厅支出总额控制在预算总额内,财政资金支付进度较上年有了显著提高;二是预算管理上,我厅制定了切实有效的内控管理制度和经费支出控制制度,各项经费支出得到有效控制。
十、扶贫资金情况说明
2025年度西藏自治区自然资源厅机关未安排扶贫资金项目预算。
十一、债务情况说明
2025年度西藏自治区自然资源厅机关无举借债务情况,没有安排政府债券资金预算。
十二、重点、重大项目信息
2025年度,西藏自治区自然资源厅机关承接开展的非涉密重大项目(资金量在1000万元以上)8个:
全民所有自然资源资产清查项目预算经费1,231.56万元,实际支出1,231.56万元。
2025年矿产资源勘查专项预算经费7,574.75万元,实际支出7,574.75万元。
(三)各类保护地内矿业权退出补偿项目预算经费6,220.95万元,实际支出6,220.95万元。
(四)自然资源统一确权项目预算经费1,360.72万元,实际支出1,360.72万元。
(五)水资源基础调查(地表水)项目预算经费1,412.25万元,实际支出1,412.25万元。
(六)地质灾害综合防治体系建设项目预算经费1,191.88万元,实际支出1,191.88万元。
(七)拉萨山南经济一体化发展核心区卫星导航定位基准网建设项目预算经费2,137.92万元,实际支出2,137.92万元。
(八)基础地理信息资源建设与更新工程项目预算经费3,229.21万元,实际支出3,229.21万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的非财政补助收入、存款利息收入等。
三、自然资源气象等事务反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
四、自然资源事务:反映自然资源管理等方面的支出。
五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
七、自然资源调查:反映为查清自然资源数量、质量、分布及其利用状况而进行的量测、分析和评价而开展工作形成的支出。
八、自然资源利用与保护:反映自然资源部门自然资源利用监测、保护、分等级、评估等方面的支出
九、自然资源社会公益服务:反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及等方面的支出。
十、自然资源行业业务管理:反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理、宣传、内部审计、财务监督、行风建设等方面的支出。
十一、地质及矿产资源调查:反映地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。
十二、地质矿产资源利用与保护:反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。
附件:
121001-自治区自然资源厅机关(含信息中心).pdf